您现在的位置:?网站首页?>>?张家口二十中?>>?学校动态?>>?正文
? bet356台湾备用_bet356体育在线后备_bet356体育老牌2016年部门决算公开情况 ????★★★ 【字体:
bet356台湾备用_bet356体育在线后备_bet356体育老牌2016年部门决算公开情况
bet356台湾备用_bet356体育在线后备_bet356体育老牌2016年部门决算公开情况
作者:总务处????文章来源:总务处????点击数:????更新时间:2017-07-24????
?

第一部分?? bet356台湾备用_bet356体育在线后备_bet356体育老牌概况

年度目标及保障措施

?? ?? 一、主要工作任务与目标规划

(一)贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,完成初级中学的教育教学目标,着力培养高素质的人才,为高一级学校输送合格新生。

(二)促进学校内涵发展,打造优质教育品牌,全面实现素质教育,把学校建成全市文明礼仪示范校,遵纪守法示范校。

(三)抓住学校改扩建的机遇,在新教学楼竣工的基础上,加紧开展后期配套工作,科学规划,利用好有效资源,进一步完善教学功能用室,提升软件建设水平,使之与不断提升的硬件建设相适应,让先进的教学设施为良好的教学服好务。

(四)用省级重点科研课题成果四步导学法,带动学校教育改革,积极践行高效教学,逐步形成具有二十中特色的教育理念和模式。学生巩固率达到“普九”要求,市一中录取率局全市前茅,高效课堂教学模式在全市推广。

(五)实施岗位责任制,绩效考核制,定人员、定岗位、定职责;加强教师队伍的管理,市级骨干教师和市级以上公开课获奖教师40以上。

(六)以校园文化引领学校发展,着力打造以“礼”文化为核心的校园文化体系,形成极具特色的校园文化。达到显性文化和内涵文化全面提升,校园文化丰富多彩,富有活力,学校凝聚力强,人心思进。

(七)构建公开透明的量化评价体系和精细管理措施,制定师生普遍关心的制度、措施。考评注重工作实绩,以准确的数据量化教师各个方面的工作,使教师、学生的培养、晋升和奖惩等管理工作进一步制度化、科学化,实现学校管理程序公开化和教育教学管理的无缝隙化。

二、部门决算单位构成:

截止20161231日,编制人数63人,其中:事业编制63人;实有在职人员125人,离退休3人。根据职责任务,学校下设:德育处、教务处、总务处及办公室等。

?


门职责-工作活动绩效目标

360008bet356台湾备用_bet356体育在线后备_bet356体育老牌??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、发展基础教育,提高办学条件。

?

一、承担所辖区域初中教育教学任务,促进基础教育发展,顺利完成初中学历教育,保证新教学楼启用工作,努力打造桥西教育新亮点。认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、学校要科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

?

保障公用经费的使用效果

初中入学率

99%以上

98%

95%

94%以下

接受进城务工随迁子女就学人数

50%以上

30%以上

20%以上

10%以下

 二、做好学校在职教师及退休教师人员经费的保障。 

?

三、建设好一支过硬的教师队伍,对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

四、做好学校师生的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

提高学校公用经费的使用效率,满足并改善学校教学及办公的需要。推进学校教育信息化。校园文化建设提升学校文化主题内涵。

初中学生均设备金额

100%

?

95%以上

80%以上

80%以下

  三、综合事物管理。

5960

五、做好日常的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要大力推进教学改革,加强科研工作。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

六、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。定期召开教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。开展骨干教师培训,完成教师国家级培训计划。内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,代课教师、工人、党务以及退休教师管理等工作。

保障学校工作正常高效运转。提高教师素质,实施骨干教师、学科带头人、教学能手等拔尖人才选拔计划,结构基本适应教学需要。引进招聘优秀教师,提高代课教师待遇解决师资力量不足的问题,提高办学质量及办学效益

学校正常运转率

100%

90%

80%

70%以下


第二部分?? bet356台湾备用_bet356体育在线后备_bet356体育老牌2016年度部门决算表(后附)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支出决算表

八、???部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、???部门财政拨款“三公”经费支出决算表

?

(数据详见EXCL附表)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分? bet356台湾备用_bet356体育在线后备_bet356体育老牌2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况总体情况说明:

2016年收入合计1449.79元,2016年支出合计1342.39元,2016年年末结转和结余161.99

二、收入决算情况说明:

2016年收入总额为1449.79万元,比2015年总收入1226.49元同比增长了18.21%,其原因本年调整工资;

三、支出决算情况说明:

2016年支出总额为1342.39元比2015年支出总额1265.38同比增长了6.09%原因是本年调整工资及物价上涨。

四、财政拨款收入支出决算情况总体情况说明:

12016财政拨款1447.63 (其中一般公共财政拨款收入1447.63万元,政府性基金预算财政拨款0) 2015年财政拨款总收入1207.34元同比增长了19.9%,其原因为本年调整工资

22016财政拨款支出合计1331.61元(其中一般公共预算财政拨款支出1331.61万元,政府性基金预算财政拨款支出0元),2015财政拨款支出合计1259.46元同比增长了5.73%,其原因是本年调整工资及物价上涨。

32016年年末结转和结余161.99元,比2015年年初结转结余46.12,同比增加251.24%

?

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

2016年无“三公”经费支出

六、政府采购情况、政府性基金、往来项目的说明:

12016年预算货物采购金额为285.77元,决算采购金额为284.37元。

2、政府性基金支出0

3、对2016年往来款项进行了清理,其中

其他应收款2016年与2015年持平

应付职工薪酬2016年比2015年减少了0.14

其他应付款2016年比2015年增加1.068元。

七、其他重要事项说明:

2015年无部门国有资产经营预算财政拨款支出。

第四部分? 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指上级财政部门当年拨入各类的经费。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:是指为保障学校正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指本单位在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

?

?
部门收支决算总表
部门:         单位:万元
收入 支出
???? 行次 决算数 ???? 行次 决算数
????   1 ????   2
一、财政拨款收入 1 1,447.63 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2 2.10 二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33 1,241.62
六、其他收入 6 0.06 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 11.08
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 38.99
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 1449.79? 本年支出合计 52 1,342.39
?????????用事业基金弥补收支差额 25 8.62 ????????????????结余分配 53  
?????????年初结转和结余 26 45.97 ????????????????年末结转和结余 54 161.99
  27     55  
合计 28 1504.37? 合计 56 1,504.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
?
附表4-2    
部门收入决算总表
部门                 单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,449.79 1,447.63 2.10       0.06
205 教育支出 1,349.16 1,347.00 2.10       0.06
20502 普通教育 1,349.16 1,347.00 2.10       0.06
2050203 ??初中教育 1,177.71 1,175.55 2.10       0.06
2050299 ??其他普通教育支出 171.45 171.45          
208 社会保障和就业支出 10.94 10.94          
20805 行政事业单位离退休 10.94 10.94          
2080502 ??事业单位离退休 10.94 10.94          
210 医疗卫生与计划生育支出 38.99 38.99          
21005 医疗保障 38.24 38.24          
2100502 ??事业单位医疗 38.24 38.24          
21007 计划生育事务 0.75 0.75          
2100799 ??其他计划生育事务支出 0.75 0.75          
221 住房保障支出 50.70 50.70          
22102 住房改革支出 50.70 50.70          
2210201 ??住房公积金 50.70 50.70          
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

附表4-3    
部门支出决算总表
部门               单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,342.39 1,315.74 26.64      
205 教育支出 1,241.62 1,214.97 26.64      
20502 普通教育 1,241.52 1,214.88 26.64      
2050203 ??初中教育 1,140.98 1,140.98        
2050299 ??其他普通教育支出 100.55 73.90 26.64      
20509 教育费附加安排的支出 0.10 0.10        
2050999 ??其他教育费附加安排的支出 0.10 0.10        
208 社会保障和就业支出 11.08 11.08        
20805 行政事业单位离退休 11.08 11.08        
2080502 ??事业单位离退休 11.08 11.08        
210 医疗卫生与计划生育支出 38.99 38.99        
21005 医疗保障 38.24 38.24        
2100502 ??事业单位医疗 38.24 38.24        
21007 计划生育事务 0.75 0.75        
2100799 ??其他计划生育事务支出 0.75 0.75        
221 住房保障支出 50.70 50.70        
22102 住房改革支出 50.70 50.70        
2210201 ??住房公积金 50.70 50.70        
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?

附表4-4      
部门财政拨款收支决算总表
部门:               单位:万元
收入 支出
???? 行次 金额 ???? 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
????   1 ????   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,447.63 一、一般公共服务支出 30        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 32        
  4   四、公共安全支出 33        
  5   五、教育支出 34 1,230.84 1,230.84    
  6   六、科学技术支出 35        
  7   七、文化体育与传媒支出 36        
  8   八、社会保障和就业支出 37 11.08 11.08    
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 38.99 38.99    
  10   十、节能环保支出 39        
  11   十一、城乡社区支出 40        
  12   十二、农林水支出 41        
  13   十三、交通运输支出 42        
  14   十四、资源勘探信息等支出 43        
  15   十五、商业服务业等支出 44        
  16   十六、金融支出 45        
  17   十七、援助其他地区支出 46        
  18   十八、国土海洋气象等支出 47        
  19   十九、住房保障支出 48 50.70 50.70    
  20   二十、粮油物资储备支出 49        
  21   二十一、国债还本付息支出 50        
  22   二十二、其他支出 51        
  23     52        
本年收入合计 24 1,447.63 本年支出合计 53 1,331.61 1,331.61    
年初财政拨款结转和结余 25 45.97 年末结转和结余 54 161.99 161.99    
一般公共预算财政拨款 26 45.97   55        
政府性基金预算财政拨款 27     56        
国有资本经营预算财政拨款 28     57        
合计 29 1,493.60 合计 58 1,493.60 1,493.60    
注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

附表4-5
部门一般公共预算财政拨款支出决算表
部门         单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出?? 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,331.61 1,304.97 26.64
205 教育支出 1,230.84 1,204.20 26.64
20502 普通教育 1,230.75 1,204.10 26.64
2050203 ??初中教育 1,130.20 1,130.20  
2050299 ??其他普通教育支出 100.55 73.90 26.64
20509 教育费附加安排的支出 0.10 0.10  
2050999 ??其他教育费附加安排的支出 0.10 0.10  
208 社会保障和就业支出 11.08 11.08  
20805 行政事业单位离退休 11.08 11.08  
2080502 ??事业单位离退休 11.08 11.08  
210 医疗卫生与计划生育支出 38.99 38.99  
21005 医疗保障 38.24 38.24  
2100502 ??事业单位医疗 38.24 38.24  
21007 计划生育事务 0.75 0.75  
2100799 ??其他计划生育事务支出 0.75 0.75  
221 住房保障支出 50.70 50.70  
22102 住房改革支出 50.70 50.70  
2210201 ??住房公积金 50.70 50.70  
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

?

附表4-6
部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门         单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 1,304.97 1,185.57 119.40
205 教育支出 1,204.20 1,184.88 119.32
20502 普通教育 1,204.10 1,084.88 119.22
2050203 ??初中教育 1,130.20 1,065.66 64.54
2050299 ??其他普通教育支出 73.90 19.22 54.68
20509 教育费附加安排的支出 0.10   0.10
2050999 ??其他教育费附加安排的支出 0.10   0.10
208 社会保障和就业支出 11.08 11 0.08
20805 行政事业单位离退休 11.08 11 0.08
2080502 ??事业单位离退休 11.08 11 0.08
210 医疗卫生与计划生育支出 38.99 38.99  
21005 医疗保障 38.24 38.24  
2100502 ??事业单位医疗 38.24 38.24  
21007 计划生育事务 0.75 0.75  
2100799 ??其他计划生育事务支出 0.75 0.75  
221 住房保障支出 50.70 50.7  
22102 住房改革支出 50.70 50.7  
2210201 ??住房公积金 50.70 50.7  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

附表4-7    
部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门               单位:万元
科目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出?? 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

?

附表4-8    
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门         单位:万元
科目 合计 基本支出?? 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

?

附表4-9    
部门财政拨款三公经费支出决算表
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

?

?

?


文章录入:zjk15????责任编辑:zjk15?
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    点击申请点击申请点击申请
    点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请

    ?张家口二十中